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万达彩票网县人社局2019年度部门决算

号: 0000007/202009-00016 信息分类:
内容分类: 各部门预决算及“三公”经费
发布机构: 县政府 生成日期: 2020-08-28 00:00
生效时间: 2020-08-28 废止时间:
称: 万达彩票网县人社局2019年度部门决算
号: 词:

万达彩票网县人社局2019年度部门决算

 

2020年8月

 

 

第一部分 万达彩票网县人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 万达彩票网县人社局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 万达彩票网县人社局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

万达彩票网县人社局2019年度部门决算情况

 

第一部分 万达彩票网县人社局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行人力资源和社会保障工作方针、政策和法律法规,拟订全县人力资源和社会保障中长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。

(二)负责人力资源的统一管理,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

(三)负责全县促进就业工作,拟定全县统筹城乡就业发展规划,完善公共就业服务体系;健全就业援助制度;完善落实职业资格制度;负责城乡劳动者的职业培训工作;牵头组织实施高校毕业生就业工作,会同有关部门拟订落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)会同有关部门负责全县行政机关公务员的综合管理。

(五)建立覆盖全县城乡的社会保障体系,贯彻执行国家和省市城乡养老、失业、医疗、工伤、生育、农村社会保险及补充保险的政策,建立健全机关事业单位养老保险制度。

(六)负责对社会保险基金管理实施行政监督;负责全县就业、社会保险基金预测预警和信息引导,编制应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(七)贯彻执行国家和省市关于机关企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,落实机关企事业单位人员工资福利政策,落实机关企事业单位人员离退休政策。

二、机构设置

从决算单位构成看,万达彩票网县人社局2019年度部门决算包括:局机关本级和下设劳动就业管理局、社会保险事业管理局、城乡居民社会养老保险管理局3个副科级直属经办机构,与预算比较,户数持平,原因是部门无变化。万达彩票网县人力资源和社会保障局本级含办公室、就业促进股(职业能力鉴定股)、养老保险股、工伤保险股、财务和基金监督股、事业单位管理股、工资福利与表彰奖励股、劳动监察大队(农民工工作办公室)、协调督查股9个内设机构。

纳入万达彩票网县人社局2019年度部门决算编制范围的二级单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

万达彩票网县人社局本级

2

万达彩票网县劳动就业管理局

3

万达彩票网县社会保险事业管理局

4

万达彩票网县城乡居民社会养老保险管理局

 

 

第二部分万达彩票网县人社局2019年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

35031.03

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

129.36

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

32.22

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

34347.29

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

35192.61

本年支出合计

34347.29

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

61.92

年末结转和结余

907.24

 

 

 

 

总计

35254.53

总计

35254.53


 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

合计

35192.6

35031.03

 

129.36

 

 

 

32.22

208

社会保障和就业支出

35192.6

35031.03

 

129.36

 

 

 

32.22

20801

人力资源和社会保障管理事务

1363.01

1201.43

 

129.36

 

 

 

32.22

2080101

行政运行

711.36

711.36

 

 

 

 

 

 

2080106

就业管理事务

224.41

151.40

 

73.01

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

427.24

338.67

 

56.35

 

 

 

32.22

20805

行政事业单位离退休

9566.00

9566.00

 

 

 

 

 

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

9566.00

9566.00

 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

2596.00

2596.00

 

 

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

2596.00

2596.00

 

 

 

 

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

19500.00

19500.00

 

 

 

 

 

 

2082602

 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

18392.00

18392.00

 

 

 

 

 

 

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

1108.00

1108.00

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2167.59

2167.59

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2167.59

2167.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

34347.29

2685.29

31662

 

 

 

208

社会保障和就业支出

34347.29

2685.29

31662

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1336.05

2685.29

31662

 

 

 

2080101

行政运行

711.36

711.36

 

 

 

 

2080106

就业管理事务

195.88

195.88

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

428.8

428.8

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9566.00

 

9566.00

 

 

 

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

9566.00

 

9566.00

 

 

 

20807

就业补助

2596.00

 

2596.00

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

2596.00

 

2596.00

 

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

19500

 

19500

 

 

 

2082602

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

18392

 

18392

 

 

 

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

1108

 

1108

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1349.24

1349.24

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1349.24

1349.24

 

 

 

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

35031.03

一、一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

34206.62

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

35031.03

本年支出合计

34206.62

 

年初财政拨款结转和结余

60.36

年末财政拨款结转和结余

884.76

 

一般公共预算财政拨款

60.36

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

35091.38

总计

35091.38

 


 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

60.36

60.36

 

35031.03

3369.03

31662

34206.62

2544.62

31662

884.76

884.76

 

 

208

社会保障和就业支出

60.36

60.36

 

35031.03

3369.03

31662

34206.62

2544.62

31662

884.76

884.76

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

60.36

60.36

 

1201.43

1201.43

 

1195.37

1195.37

 

66.41

66.41

 

 

2080101

 行政运行

 

 

 

711.36

711.36

 

711.36

711.36

 

 

 

 

 

2080106

  就业管理事务

5.84

5.84

 

151.4

151.4

 

145.34

145.34

 

11.9

11.9

 

 

2080109

  社会保险经办机构

54.52

54.52

 

338.67

338.67

 

338.67

338.67

 

54.52

54.52

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

9566

 

9566

9566

 

9566

 

 

 

 

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

 

 

 

9566

 

9566

9566

 

9566

 

 

 

 

20807

就业补助

 

 

 

2596

 

2596

2596

 

2596

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

 

 

 

2596

 

2596

2596

 

2596

 

 

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

 

 

 

19500

 

19500

19500

 

19500

 

 

 

 

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

 

 

 

18392

 

18392

18392

 

18392

 

 

 

 

2082699

 财政对其他基本养老保险基金的补助

 

 

 

1108

 

1108

1108

 

1108

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

 

 

2167.59

2167.59

 

1349.24

1349.24

 

818.35

818.35

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

 

 

 

2167.59

2167.59

 

1349.24

1349.24

 

818.35

818.35

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

761.12

302

商品和服务支出

247.55

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

290.29

30201

  办公费

59.82

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

91.53

30202

  印刷费

17.08

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

135.03

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

9.16

30204

  手续费

0.01

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

47.95

30205

  水费

0.82

310

资本性支出

 1350.45

30108

机关事业单位基本养老保险费

42.33

30206

  电费

7.93

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

9.5

30207

  邮电费

12.2

31002

  办公设备购置

 1.21

30110

  职工基本医疗保险缴费

41.25

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.11

30209

  物业管理费

2.45

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

10.55

30211

  差旅费

15.65

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

56.62

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 1349.24

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

45.21

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

26.8

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

185.5

30215

  会议费

3.69

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

7.19

30216

  培训费

5.18

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

5.77

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

55.47

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

56.85

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.64

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

57.45

30227

  委托业务费

13.07

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

19.46

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

4.75

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

8.24

30239

  其他交通费用

7.39

31204

  费用补贴

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

26.44

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

946.62

公用经费合计

 1598.00

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:万达彩票网县人社局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分 万达彩票网县人社局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计35031.03万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计35031.03万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加11483.89万元,增长48.77%,主要原因:2019年财政增加了对机关事业单位基本养老保险基金的补助、 其他就业补助支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政对其他基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计35192.6万元,其中:财政拨款收入35031.03万元,占99.54%;事业收入129.36万元,占0.37%;经营收入0万元,占0%;其他收入32.22万元,占0.09%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计34347.29万元,其中:基本支出2685.29万元,占7.82%;项目支出31662万元,占92.18%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计35091.38万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计35091.38万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加13244.26万元,增长60.62%,主要原因:2019年财政增加对机关事业单位基本养老保险基金的补助、 其他就业补助支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政对其他基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入35031.03万元,占本年收入的99.83%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加14190.25万元,增长68.08%。主要原因2019年财政增加了对机关事业单位基本养老保险基金的补助、 其他就业补助支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政对其他基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出34206.62万元,占本年支出的97.48%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12419.87万元,增长57%。主要原因2019年财政增加了对机关事业单位基本养老保险基金的补助、 其他就业补助支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政对其他基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出,项目资金支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出34206.62万元,主要用于主要用于以下方面:社会保障和就业支出34206.62万元,占100%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为944.99万元,支出决算为34206.62万元,完成年初预算的3620%。决算数大于预算数的主要原因:年初一般公共预算未加入就业补助支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助,以上项目资金量大,占比高,故导致年末支出决算数大于年初预算数。其中:基本支出2544.62万元,占7.44%;项目支出31662万元,占92.56%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为285.29万元,支出决算为711.36万元,完成年初预算的249.35%,决算数大于预算数的主要原因是调整年初预算,增加了财政拨款。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为134.89万元,支出决算为145.34万元,完成年初预算的107.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及相应支出调整增加

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保障经办机构(项)。年初预算为409.41万元,支出决算为338.67万元,完成年初预算的82.72%,决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革,万达彩票网县医保局划出本单位,2019年决算支出不包括万达彩票网县医保局支出数

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为9566万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年财政增加了对城乡居民基本养老保险基金的补助。而2017年财政未将财政对城乡居民基本养老保险基金的补助列入项目收支

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为2596万元,决算数大于预算数的主要原因是项目资金不纳入年初预算,故该项目年初预算为0万元,项目资金当年拨付,年底决算该项目支出决算数为2596万元。

6.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算数为18392万元,决算数大于预算数的主要原因是项目资金不纳入年初预算,故该项目年初预算为0万元,项目资金当年拨付,年底决算该项目支出决算数为18392万元。

7.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算数为1108万元,决算数大于预算数的主要原因是项目资金不纳入年初预算,故该项目年初预算为0万元,项目资金当年拨付,年底决算该项目支出决算数为1108万元。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为1349.24万元,决算数大于预算数的主要原因是项目资金不纳入年初预算,故该项目年初预算为0万元,项目资金当年拨付,年底决算该项目支出决算数为1349.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2544.62万元,其中人员经费946.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费1598万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度万达彩票网县人社局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,万达彩票网县人社局机关运行经费支出170.23万元,比2018年减少51.29万元,减少23.15%,主要原因是2019年机关厉行节约,减少各项运行开支

(二)政府采购支出情况。

2019年度,万达彩票网县人社局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,万达彩票网县人社局共有车辆3辆,其中:其他用车3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

万达彩票网县人社局2019年预算未安排绩效评价项目,故本年决算无相关绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

解读